各相关单位:
在当前税收征管体系持续完善、税务监管日趋精细化的大环境下,企事业单位涉税业务的合规性要求不断提升,各类涉税争议发生概率显著增加,若处理不当将直接影响企业经营发展、增加运营成本,甚至引发法律风险。为帮助企业精准应对涉税争议,合法合规维护自身税务权益,提升涉税风险管控能力,我中心特举办《2026年涉税争议解决与纳税争讼管理案例解析》专项培训,现将具体事宜通知如下:
一、课程介绍:
本次培训聚焦企业涉税争议解决全流程实务,以税务法规为依据、以实操程序为核心、以案例解析为辅助,分三大核心模块展开系统讲解,层层拆解税务行政处罚听证、行政复议、行政诉讼的操作要点与合规要求,明确各环节的权利、义务及实操禁忌,助力参训人员掌握专业、规范的涉税争议解决方法。
第一部分 税务行政处罚听证程序
重点讲解税务行政处罚听证的适用标准,明确税务机关对公民、法人及其他组织作出罚款处罚的听证触发金额,梳理听证申请的时限要求、提交方式及延长期限的法定情形。同时讲解税务机关的听证组织义务,包括听证通知的送达时限、内容要求,以及税务机关发现处罚认定偏差的修正规则,还将明确当事人参与听证的形式,包括亲自参加或委托代理的相关手续办理要求,让参训人员掌握听证程序的全流程操作规范。
第二部分 税务行政复议程序
全面解析税务行政复议的申请条件、管辖规定及复议范围,明确包括征税行为在内的必经复议情形,以及先行缴纳税款滞纳金或提供担保的前置要求。同时讲解复议申请的时限、书面申请的材料载明事项,以及复议中的证据规则,明确被申请人的举证责任及不得作为定案依据的证据类型。此外,还将解读行政复议的各类决定结果,以及和解、调解的适用行政行为范围,让参训人员掌握复议程序的申请、推进及结果应对方法。
第三部分 税务行政诉讼程序
围绕税务行政诉讼的实务操作展开,明确诉讼的受案范围、起诉期限,包括直接起诉的6个月时限及不服复议决定起诉的15日时限要求。同时讲解诉讼被告的确定规则、诉讼管辖的法定情形与裁定情形,以及诉讼中的举证责任分配和无效证据类型。此外,还将解析维持、撤销、履行、变更等不同诉讼判决结果的适用场景,对比分析税务行政复议与行政诉讼的核心差异,让参训人员掌握诉讼程序的启动、推进要点,以及复议与诉讼的衔接技巧。
二、课程目标:
1.全流程掌握企业涉税合法权益的保护方法与正规维权渠道,明确税务行政处罚听证、行政复议、行政诉讼各环节的操作规范、时限要求及核心要点;
2.全方位把控涉税争议解决节奏,能够依据税收法规和法定程序,有理、有据、有节地处理各类涉税争议问题,提升争议解决的效率与成功率;
3.提升涉税风险识别与管控能力,精准预判企业日常经营中的涉税争议风险点,建立科学的纳税争讼管理思维,努力将企业涉税风险控制在最低水平;
4.明晰涉税争议自行解决与聘请专业涉税中介服务机构介入的边界与适用情形,为企业涉税争议解决提供科学、合理的决策思路。
三、讲师介绍:
陈老师:国内资深财税实务咨询与辅导专家,拥有注册会计师、高级会计师、税务师等任职资格,具有丰富的财税实务、内控内审、高级会计师评审指导、IPO财税规范化辅导等工作经验。培训内容紧扣最新财税政策,重点突出,讲解通俗易懂,传授的实务处理方法简洁有效,深受学员、单位好评。
四、培训对象:
各研究所、企事业单位会计、主办会计、法务专员、财务主管、法务主管、财务负责人、法务负责人
五、培训时间、地点:
时间:2026年3月26日(周四)9:00-16:00
地点:北京·中关村(详细信息报名后另行通知)
六、收费、报名及其它:
·本次培训由中国科学院人才交流开发中心主办、北京中科创嘉人力资源咨询有限公司承办。
·每人费用550元。(含一天培训、资料、会务费用等)。
·购买年卡优惠10000元/20人次/天。
·如有年卡用户,欢迎积极报名参加。
·联系电话:010-82610728 王老师 穆老师
·报名方式:
将报名回执填写完整,回执至Email:wangjie@casjob.com,muming@casjob.com
中国科学院人才交流开发中心
2026年3月2日



